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注冊公司納稅人對零申報(bào)理解錯(cuò)誤會引起不必要麻煩
發(fā)表于 2021年04月12日 瀏覽:
文章導(dǎo)讀:注冊公司的納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理了稅務(wù)登記,如果當(dāng)期未發(fā)生經(jīng)營行為,按照稅收的相關(guān)規(guī)章規(guī)定,應(yīng)辦理零申報(bào)手續(xù),并注明當(dāng)期無應(yīng)稅事項(xiàng)。簡單地說就是納稅申報(bào)的所屬期內(nèi)沒...
       注冊公司的納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理了稅務(wù)登記,如果當(dāng)期未發(fā)生經(jīng)營行為,按照稅收的相關(guān)規(guī)章規(guī)定,應(yīng)辦理零申報(bào)手續(xù),并注明當(dāng)期無應(yīng)稅事項(xiàng)。簡單地說就是納稅申報(bào)的所屬期內(nèi)沒有銷售收入,也沒有應(yīng)納稅額的情況稱為零申報(bào)。但公司負(fù)責(zé)人需要注意的是連續(xù)三個(gè)月零申報(bào)或者一年內(nèi)零申報(bào)屬于異常申報(bào),會被相關(guān)部門列入重點(diǎn)關(guān)注對象。
誤區(qū)一:不用繳納稅款=零申報(bào)
       如果注冊公司性質(zhì)為小規(guī)模納稅人,當(dāng)月銷售收入可以享受小微企業(yè)增值稅免稅的優(yōu)惠政策,在申報(bào)時(shí)是不可以做零申報(bào)的;正確的申報(bào)方式是企業(yè)在享受優(yōu)惠政策的同時(shí)應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實(shí)申報(bào)享受免稅優(yōu)惠的數(shù)額。
誤區(qū)二:當(dāng)期沒有銷售收入做零申報(bào)
       如果公司注冊成立時(shí)間不長,沒有經(jīng)營收入,當(dāng)取得增值稅專用發(fā)票是不可以做零申報(bào)的;正確的申報(bào)方式是在增值稅申報(bào)表對應(yīng)的銷售額欄次填寫“0”,并將當(dāng)期已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額填入申報(bào)表中相關(guān)欄次,產(chǎn)生期末留抵稅額留待下期繼續(xù)抵扣。
誤區(qū)三:免稅收入做零申報(bào)
        如果注冊公司從事國際貨物運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)的小規(guī)模納稅人已按相關(guān)規(guī)定辦理了增值稅減免稅備案,當(dāng)期銷售額全部符合免稅條件的話,這種情況也是不可以做零申報(bào)的;正確的申報(bào)方式是在增值稅納稅申報(bào)表中如實(shí)填寫享受免稅優(yōu)惠的數(shù)額。
誤區(qū)四:已繳納稅款做零申報(bào)
       注冊公司為小規(guī)模納稅人,當(dāng)期銷售收入根據(jù)客戶要求去稅務(wù)機(jī)關(guān)代開了增值稅專用發(fā)票,并繳納了稅款,這種情況是不可以簡單地進(jìn)行零申報(bào)處理。正確的處理方式是在申報(bào)表相關(guān)欄次如實(shí)填寫銷售收入,網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)會自動(dòng)生成企業(yè)已經(jīng)繳納的稅款從而進(jìn)行沖減。


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